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书名 信托业内部控制与管理
分类 经济金融-金融会计-金融
作者
出版社 中国金融出版社
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简介
编辑推荐

赵文杰、方烨主编的《信托业内部控制与管理》凝结了华澳国际信托有限公司在内部控制与管理方面的探索、实践以及在项目实施过程中与专业咨询机构在内控体系建设方面共同研究的成果。本书通过解析信托公司的治理架构、信托业务流程,对与信托相关的配套政策,辅以大量实务操作生动案例与分析,对信托公司的内控建设的管理内容及业务控制规范进行深度解读。

内容推荐

赵文杰、方烨主编的《信托业内部控制与管理》在考量我国银行业和保险业内部控制体系建设的实践经验和借鉴金融机构内部控制理论研究的基础上,阐述我国信托业内部控制体系的构建,包括风险的识别、关键控制活动、潜在问题和应对措施。

目录

第一章 内部控制概述

  一、内部控制的发展历程

  二、内部控制的要素

  三、内部控制与公司治理

第二章 信托行业内控概述

 第一节 信托行业介绍

  一、信托的历史起源

  二、中国信托业的发展历程

  三、中国现代信托行业概况

 第二节 信托行业面临的风险

 第三节 信托行业监管要求

  一、信托行业监管现状

  二、信托行业监管趋势

 第四节 信托行业内部控制概述

  一、信托公司内部控制现状

  二、信托公司内部控制特点

  三、信托公司内部控制发展方向

第三章 内部控制与自我评估体系

 第一节 内部控制体系介绍

  一、建立卓有成效的内部控制环境

  二、打造以内部控制理念为核心的制度体系

  三、建立和完善内部控制评价监督机制

 第二节 内部控制自我评估体系介绍

  一、内部控制自我评估体系的构建

  二、内部控制自我评估体系的关键要素

第四章 资金信托业务内部控制与管理

 第一节 资金信托业务的内部控制与管理

  一、资金信托业务概览

  二、资金信托业务流程风险与内部控制

 第二节 集合信托业务的内部控制与管理

  一、集合信托业务概览

  二、集合信托业务流程风险与内部控制

 第三节 单一被动信托业务的内部控制与管理

  一、单一被动信托业务概览

  二、单一被动信托业务流程风险与内部控制

 第四节 融资类信托业务的内部控制与管理

  一、融资类信托业务概览

  二、融资类信托业务流程风险与内部控制

 第五节 证券投资类信托业务的内部控制与管理

  一、证券投资类信托业务概览

  二、证券投资类信托业务流程风险与内部控制

第五章 事务管理类信托业务内部控制与管理

  一、事务管理类信托业务概览

  二、事务管理类信托业务风险与内部控制

第六章 固有业务内部控制与管理

  一、固有业务概览

  二、固有资金标准化投资业务流程风险与内部控制

  三、固有资金非标准化投资业务流程风险与内部控制

第七章 支持保障体系内部控制与管理

 第一节 人力资源内部控制与管理

  一、人力资源管理概览

  二、人力资源管理流程风险与内部控制

 第二节 财务管理内部控制与管理

  一、财务资源管理概览

  二、财务管理流程风险与内部控制

 第三节 固定资产和无形资产管理内部控制与管理

  一、固定资产管理概览

  二、固定资产管理流程风险与内部控制

  三、无形资产管理概览

  四、无形资产管理流程风险与内部控制

 第四节 行政管理内部控制与管理

  一、采购管理概览

  二、采购管理流程风险与内部控制

  三、印章管理概览

  四、印章管理流程风险与内部控制

  五、文件及档案管理概览

  六、文件及档案管理流程风险与内部控制

 第五节 信息科技管理内部控制与管理

  一、信息科技管理概述

  二、信息系统开发流程风险与内部控制

  三、信息系统运行与维护流程风险与内部控制

第八章 内部审计在内部控制中的地位

  一、内部审计在内控建设中的作用

  二、内部审计在内控自我评估中的作用

  三、内部审计在内控自我评估中的工作步骤

  四、内控自我评估报告的介绍

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更新时间:2025/11/25 13:55:14